目 录
一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门(单位)主要职责
湖北省科学技术馆是省科协下属公益性的全额拨款二级单位,单位性质为事业单位。主要任务是:组织面向社会公众的科学教育、科技传播活动,开展科普展品、展项及活动的研究,推动相关领域学术交流和科普人才培养,为湖北公众科学素养提升、科技创新和经济社会发展提供服务。
二、机构设置情况
湖北省科学技术馆(504002)为公益一类事业单位,编制60名,在职人数55人,退休人员24人。共设有办公室、人力资源部、财务资产部、综合运维部、展览管理部、科教活动部、影视科普部、网络科普部、展品技术部、观众服务部、创新发展部共11个职能部门。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况:2025年预算收入7167.79万元,比上年减少300.34万元,减少4.02%,主要原因是根据建设进度,新馆建设项目预算支出减少。其中:一般公共预算拨款收入6083.19万元,比上年增加3701.19万元,增加155.38%;行政事业单位资产收益拨款125.4万元,比上年增加45.3万元,增加56.55%;中央专项转移支付补助927万元,比上年减少82万元,减少8.13%;其他收入32.2万元,比上年减少20.36万元,减少38.74%;上年结转结余0万元,比上年减少3944.47万元,减少100%。
2.预算支出情况:2025年预算支出7167.79万元,比上年减少300.34万元,减少4.02%。其中:科学技术支出6814.86万元,比上年减少284.75万元,减少4.01%;社会保障和就业支出240.94万元,比上年减少10.68万元,减少4.24%;住房保障支出111.99万元,比上年减少4.91万元,减少4.2%。
支出减少的主要原因:
(1)2025年基本支出1417.7万元,比上年增加23.4万元,增加1.68%,主要原因是场馆全面开放及活动增加使公用经费预算相应增加。
(2)2025年项目支出5750.09万元,比上年减少323.74万元,减少5.33%,主要原因是根据建设进度,新馆建设项目预算支出减少。
四、机关运行经费安排情况
省科技馆2025年无机关运行经费,列有公用经费预算112.03万元,较上年相比增加24.24万元,增加27.61%,增加主要原因是根据场馆开放任务及活动工作安排,印刷费、差旅费增多。其中:办公费3.25万元、印刷费15万元、邮电费0.3万元、差旅费32万元、公务接待费3万元、劳务费3.24万元、工会经费26万元、福利费13.9万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出13.34万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年“三公”经费财政拨款预算5.7万元,比上年预算减少4.02万元,减少41.36%。其中:
1.无因公出国(境)费,与上年持平。
2.公务接待费3万元,比上年减少2万元。主要原因是根据实际情况,2025年减少公务活动安排。
3.公务用车购置及运行维护费2.7万元,比上年减少2.02万元,其中:无公务用车购置。公务用车运行维护费2.7万元,比上年减少2.02万元,主要原因是根据实际情况,2025年减少公务用车出行。
六、政府采购预算安排情况
2025年省科技馆编制政府采购预算4707.11万元,比上年度增加3914.12万元,增加493.59%,主要原因:一是2025年省科技馆新馆项目展教设施设备经费2534万元,按规定实施政府采购;二是随场馆开放进度,省科技馆劳务派遣服务总采购金额达到省级服务类项目分散采购限额标准,按规定实施政府采购。其中:货物类政府采购预算2535.5万元,主要用于新馆项目展教设施设备、办公用品等;无工程类政府采购预算;服务类政府采购预算2171.61万元,主要用于采购劳务派遣服务、物业服务、信息化服务等。
2025年,面向中小企业采购预算1239.11万元,其中面向小微企业采购预算934万元。
七、国有资产占用情况
截至2024年,省科技馆占有房屋面积5704平方米,其中:办公用房建筑面积3737.58平方米,其他1966.42平方米。公务用车2辆,用途为其他用车。其他用车主要是事业单位公务用车。单价50万元以上的通用设备1套,为省科技馆电子显示屏78.8万元,无单价100万元以上的专用设备。
八、重点项目预算绩效情况
“省科技馆运转保障”项目主要内容是依据相关文件精神,组织开展省科技馆对外开放、流动科技馆巡展和“科普大篷车”项目,弘扬科学,开展线上线下科普宣传和科学教育。2025年预算安排2966.62万元,其中:一般公共预算财政拨款2934.42万元,其他收入32.2万元。
项目绩效年度目标:完成当年度省科技馆免费开放260天,完成观众参观人数120万人次,积极开展科学秀、科学教室等科教活动,加强省科技馆网络及线上科普活动建设,完成流动科技馆及科普大篷车全省巡展任务,实现“中国流动科技馆”全省县市基本全覆盖,努力实现“十四五”全省公民具备科学素质建设目标。
数量指标:开放天数(天)≥260天;开展科学秀≥100场;开展工作室活动≥550次;开展专家讲座≥8次;中国流动科技馆活动次数≥24次;科普大篷车活动次数≥18次。
质量指标:流动科技馆参观人数≥40万人;展品完好率≥90%。
社会效益指标:科技馆开放接待观众量≥120万人次;流动科技馆巡展全省县市覆盖率达到100%。
服务对象满意度:参观游客满意度≥95%。
九、其他需要说明的情况
(一)空表说明
省科技馆2025年无政府性基金预算支出,故该表为空表。
(二)其他情况说明
无其他需要说明的情况。
十、专业名词解释
1.2060701机构运行:反映科普事业单位的基本支出。
2.2060705科技馆站:反映各级政府科技馆、站的支出。
3.2060799其他科学技术普及支出:反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
4.2080502事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。
5.2080505机关事业单位养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。
10.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
11.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
12.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
13.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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