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2024年湖北省科学技术协会(本级)预算公开情况说明
2024-03-22 15:58|文章来源:省科协计财部

目   录

一、湖北省科学技术协会主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

 

一、湖北省科学技术协会主要职责

湖北省科学技术协会(简称湖北省科协)是全省科技工作者的群众组织,是中国共产党领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要社会力量。宗旨是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,按照全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局,坚持科学技术是第一生产力,坚持把创新作为引领发展的第一动力,把人才作为支撑发展的第一资源,把创新摆在发展全局的核心位置,认真履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位,促进科学技术的繁荣和发展,促进科学技术的普及和推广,促进科学技术人才的成长和提高,反映科技工作者的意见建议,维护科技工作者的合法权益,营造良好科学文化氛围,坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路,不断增强政治性、先进性和群众性,建设开放型、枢纽型、平台型科协组织,真正成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体,提供科技类公共服务产品的社会组织,国家创新体系的重要组成部分,把广大科技工作者更加紧密地团结凝聚在党的周围,为湖北“建成支点,走在前列”贡献力量。

主要任务:一是密切联系科技工作者,宣传党的路线方针政策,反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益,建设科技工作者之家。二是开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展,推进国家创新体系建设。三是组织科技工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。四是弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质。五是健全科学共同体的自律功能,推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设,宣传优秀科技工作者,培育科学文化,践行社会主义核心价值观。六是组织科技工作者参与国家科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作,建设中国特色高水平科技创新智库。七是组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。八是注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科学家和创新团队,表彰奖励优秀科技工作者,举荐科学技术人才。九是开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国(境)外科学技术团体和科技工作者的友好交往,为海外科技人才来华创新创业提供服务。十是兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、机构设置情况

湖北省科学技术协会(本级)内设机构有办公室、计划财务部、组织人事部、学会部、普及部、国际部、调研宣传部、机关党委、离退休干部工作处9个处室。

湖北省科协后勤管理服务中心未独立编制预算,合并在部门本级编制。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况:2024年预算收入4695.77万元,比上年减少175.8万元,减少3.61%,主要原因是:一是在职人员数量减少,人员经费预算收入相应减少;二是按照财政要求,2024年未编制实有资金预算。其中:一般公共预算拨款收入4695.77万元,比上年减少108万元,减少2.25%;其他收入0万元,比上年减少67.8万元,减少100%。

2.预算支出情况:2024年预算支出4695.77万元,比上年减少175.8万元,减少3.61%。其中:科学技术支出3723.35万元,比上年减少215.58万元,减少5.47%;社会保障和就业支出763万元,比上年增加47万元,增加6.56%;卫生健康支出59.54万元,比上年增加2.9万元,增加5.12%;住房保障支出149.88万元,比上年减少10.12万元,减少6.33%。

支出减少的主要原因:一是2024年在职人员数量减少,人员经费预算支出相应减少;二是按照财政要求,2024年未编制实有资金预算支出。

(1)2024年基本支出比上年减少110.98万元,减少4.18%,主要原因:2024年在职人员数量减少,人员经费预算支出相应减少。

(2)2024年项目支出比上年减少64.82万元,减少2.92%,主要原因是按照财政要求,2024年未编制实有资金预算项目支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费242.77万元,较上年相比增加17.32万元,增加7.68%,增加的主要原因:2024年新增一套视频会议系统,导致办公设备购置费用大幅增加。其中:办公费9万元、印刷费2万元、水费3万元、电费31万元、邮电费6万元、差旅费34.31万元、公务接待费4.19万元、工会经费30万元、福利费13万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用64万元、其他商品和服务支出19.91万元、办公设备购置19.36万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算64.99万元,比上年增加23.51万元,增加56.68%。其中:

1.因公出国(境)费32万元,比上年增加2.52万元,主要原因是2024年出国人数有所增加。

2.公务接待费6.19万元,比上年增加1.19万元,主要原因是2024年省科协机关公务活动有所增加。

3.公务用车购置及运行维护26.8万元,比上年增加19.8万元,其中:公务用车购置19.8万元,比上年增加19.8万元,主要原因:2024年省科协后勤管理服务中心新增购置公务用车1辆。公务用车运行维护费7万元,与上年持平。

六、政府采购预算安排情况

2024年湖北省科学技术协会(本级)编制政府采购预算134.94万元,比上年度减少216.62万元,减少61.62%,主要原因:一是2023年省科协本级重点课题研究166万实施了政府采购,2024年无此项采购;二是2024年由于物业管理费预算减少,相应物业管理费采购金额减少58万元。其中:货物类政府采购预算20.8万元,主要用于采购公务用车、办公设备、办公用品等;服务类政府采购预算114.14万元,主要用于采购物业、印刷、绩效评价咨询等服务。

2024年,面向中小企业采购预算19.8万元,面向小微企业采购预算115.14万元。

七、国有资产占用情况

截至2023年底,湖北省科学技术协会(本级)占有房屋面积11771.35平方米,其中:办公用房建筑面积3813.66平方米,其他7957.69平方米。公务用车5辆,其中:主要负责人用车1辆,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,离退休干部用车2辆。无单价50万元以上的通用设备,无单价100万元以上的专用设备。

八、重点项目预算绩效情况

1.综合事务工作经费项目主要内容是用于保障开展省科协机关组织人事工作、财务工作、宣传工作、党建工作、后勤保障工作等,确保机关正常运行,实现各项工作职能。2024年度预算1021.3万元,项目年度绩效总目标为:大力开展信息化建设,强化国家安全和保密工作,抓好平安建设、精神文明、法治、档案等工作;加强财务监督管理,强化人员教育培训,实现预算绩效管理全覆盖,提升财政资金使用效率;强化院士专家工作站建设管理,充分发挥院士专家工作站在引领企业技术创新中的重要作用,强化同直属企业科协沟通联系,做好援疆援藏工作;加强驻村乡村振兴工作保障,认真组织实施乡村振兴项目;举办省科协党校培训班,切实加强科技工作者和科协系统领导干部的思想政治引领;支持高校科协、科研院所科协加强组织建设,开展各具特色的活动,建设有温度、可信赖的科技工作者之家;组织开展干部人事档案信息化建设,夯实干部工作基础;积极加强人才举荐,为科技工作者成长搭建平台;宣传科协重点工作、重大活动以及全省优秀科技工作者典型,开展科学道德与学风建设宣讲教育活动。加强湖北省科协科技创新智库建设,开展高水平决策咨询活动,服务经济社会发展;加强科协党的建设,抓好党风廉政建设,提高省科协党建工作科学化、规范化水平;做好离退休干部走访慰问,开展健康疗养、春秋游等等老年文体活动,丰富离退休干部精神文化生活;做好机关大楼维修维护及安全保障,加强物业管理及服务,开展节能减排及文明创建工作。

数量指标:法治学习宣传次数≥4次,国家安全学习宣传次数≥2次,财务培训次数≥2次,财务监督审计次数≥4次,企业科协调研次数≥5次,直属企业科协资助数量≥2家,人均驻村工作天数≥220天,开展乡村振兴项目数量≥4项,省科协党校干部培训人数≥270人,干部培训班次数≥3次,宣传活动组织次数≥8次,科学道德和学风宣讲活动活动场次≥1次,团队建设活动次数≥5次,党员学习教育书籍发放数量≥1000本,组织离退休干部参观活动次数≥4次,慰问离退休干部人次≥191人次,设备维修维护次数≥260次,节能减排文明创建宣传品发放数量≥300件。

质量指标:科协网络系统故障次数低于三次,绩效评价资金覆盖率达到100%,乡村振兴专家服务团队补助≥27个,投入帮扶资金≥45万元,人才举荐≥4项,取得上级领导或党委政府有关部门批示及上级决策咨询刊物刊载数量≥4个,党组织规范化达标率达到100%,健康疗养活动参与人数≥35人,大楼安全保障天数达到365天。

社会效益指标:保密失泄密次数0次,财务系统运行故障率小于3次,院士专家工作站新建数量≥80家,防返贫动态监测户数量≥51户,干部档案(干部工资)信息化建设≥200卷,课题研究完成数量≥16个,慰问社区困难群众人数≥30人,物业服务满意度≥95%。

满意度指标:离退休干部满意度≥95%。

2.科学技术普及活动项目主要内容是开展科学技术普及活动,努力提高全省公民科学素质水平。2024年度预算212万元,项目年度绩效总目标为:推进湖北省科普教育基地联盟建设,认真开展全省科普知识大赛和“荆楚科普讲堂”,提升全民科学素质水平;实施全民科学素质五大行动和“五个一”科普工程,大力开展各类科普活动,提升重点人群科学素质水平;打造科普湖北网络传播平台,建设科普信息化系统,提高科普传播能力。

数量指标:科普教育基地联盟建设数量≥1个,“荆楚科普讲堂”场次≥60场,科普作品开发创作数量≥4个,科普宣传品发放数量≥35000件,科普信息网络媒体发布数量≥1000条。

质量指标:公民科学素质水平>12%,各类科普信息浏览量≥300万次。

社会效益指标:省级科普活动参与人数≥6000人。

满意度指标:科普活动满意度≥95%。

3.湖北省科学普及资金项目主要内容是推进科普助力乡村振兴战略,建设完善科普基地体系,提升城乡基层服务能力和水平,提高全民科学素质。2024年度预算4032万元,项目年度绩效总目标为:建设一批特色产业科普基地,支持我省县、市、区正常运行的科技馆实施免费开放,支持科普进社区、进学校,组织流动科技馆巡展并开展科普展教活动,提升基层科普能力建设。

数量指标:特色产业科普基地累计建设数量≥92个,特色产业科普基地培训场次≥180场,科技馆展品投入经费占补助资金比例≥40%,科普惠民社区补助数量≥50个,科普教育学校补助数量≥40个,社区学校组织开展科普活动数量≥100个,社区学校科普活动参与人次≥8000个。

质量指标:流动科技馆参观人数≥30万人。

社会效益指标:流动科技馆巡展站数≥19站。

九、其他需要说明的情况

(一)空表说明

湖北省科学技术协会(本级)2024年无政府性基金预算支出,故该表为空表。

(二)其他情况说明

根据《全民科学素质行动计划纲要实施方案(2021-2035年)》文件精神,省科协将继续实施湖北省基层科普能力建设项目,推进科普助力乡村振兴战略,建设完善科普基地体系,提升城乡基层服务能力和水平,提高全民科学素质。

2024年,湖北省科学普及资金项目省级经费2127万元,为一般性对下转移支付项目。另有统筹下达的中央资金1905万元,共计4032万元。根据《湖北省科学普及资金管理办法》的有关规定,结合年度工作重点,用于特色产业科普基地建设1302万元、县(市、区)科技馆免费开放省级补助650万元、科普教育基地提能项目610万元、科普惠民社区(村)和科普教育学校项目1120万元、流动科技馆补助95万元、科普湖北网络科普栏目和科普内容建设157万元、湖北省优秀科技志愿服务队经费78万元和特色科普活动20万元。

十、专业名词解释

1.2060701机构运行:反映科普事业单位的基本支出。

2.2060702科普活动:反映用于开展科普活动的支出。

3.2060704学术交流活动:反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

4.2060705科技馆站:反映各级政府科技馆、站的支出。

5.2060799其他科学技术普及支出:反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

6.2080501行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.2080505机关事业单位养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.2101101行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

13.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

14.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

15.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 附件:

1.收支总表.pdf

2.收入总表.pdf

3.支出总表.pdf

4.财政拨款收支总表.pdf

5.一般公共预算支出表.pdf

6.基本支出表.pdf

7.一般公共预算“三公”经费支出表.pdf

8.政府性基金预算支出表.pdf

9.项目支出.pdf

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